问题已解决

老师,2021年6月支付了一笔采购酒的款2850元,当时做的是,借:预付账款2850 贷:银行存款2850 2021年7月收到发票2850元,但是当时财务人员做账的时候做漏了,2023年账务处理时发现这个还挂起账的,去查账才发现收到发票没入账,现在找到了发票应该怎么处理这个挂账了

84785046| 提问时间:01/11 10:34
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 是什么企业会计准则
01/11 10:34
84785046
01/11 10:41
小企业会计准则
朴老师
01/11 10:44
同学你好 借利润分配未分配利润 贷预付账款
84785046
01/11 14:52
摘要写什么了
朴老师
01/11 14:56
这个写跨年调整就可以
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