问题已解决
10月,暂估的库存商品 分录是 借:库存商品1.3万 贷:应付账款~暂估1.3万 10月已经结转成本 分录 借:主营业务成本1.3万 贷:库存商品1.3万 10月取得成本票3000没支付 12月我用库存现金支付了3000,然后收到2000元成本票 现在应该怎么处理账务?
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速问速答你好同学!你前面账处理得很好了,帮你补后面的看看
01/11 10:43
小碧老师
01/11 10:49
10月取得成本票
借:库存商品3000
贷:应付账款-暂估3000
借:库存商品-3000
贷:应付账款3000
12月
借:应付账款3000
贷:库存现金3000
借:库存商品2000
贷:应付账款-暂估2000
借:库存商品-2000
贷:应付账款2000