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10月,暂估的库存商品 分录是 借:库存商品1.3万 贷:应付账款~暂估1.3万 10月已经结转成本 分录 借:主营业务成本1.3万 贷:库存商品1.3万 10月取得成本票3000没支付 12月我用库存现金支付了3000,然后收到2000元成本票 现在应该怎么处理账务?

84785035| 提问时间:01/11 10:26
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小碧老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
你好同学!你前面账处理得很好了,帮你补后面的看看
01/11 10:43
小碧老师
01/11 10:49
10月取得成本票 借:库存商品3000 贷:应付账款-暂估3000 借:库存商品-3000 贷:应付账款3000 12月 借:应付账款3000 贷:库存现金3000 借:库存商品2000 贷:应付账款-暂估2000 借:库存商品-2000 贷:应付账款2000
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