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老师您好,本次应该支付给施工单位的工程款是200万,其中有2笔罚款扣掉了30万,我们付给施工单位170万,施工单位开票过来是开200万还是开170万?

84784947| 提问时间:01/11 10:46
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诺言老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
你好,开发票170万,因为你只支付了170万。
01/11 10:49
诺言老师
01/11 10:50
按照罚款之后金额开具。
84784947
01/11 11:00
谢谢老师,这样的话,和施工合同就对不上了?怎么处理
诺言老师
01/11 11:28
你看一下你们施工合同有关罚款约定。一般都是是从货款中扣除的。
84784947
01/11 11:31
谢谢老师,如果施工单位把罚款的发票开过来了,我是做营业外支出吗?
诺言老师
01/11 11:41
发票开来了,你也不能作为营业外支出,你是收罚款,应计入营业外收入
84784947
01/11 11:48
我们收到发票,还是做营业外收入吗?这样的话,罚款让他们开发票的好还是不开好
诺言老师
01/11 11:56
他给你开过来发票后,你收罚款还得给人家开罚款发票。这样是最正规。
84784947
01/11 12:00
谢谢老师,不给他们开收罚款发票,我只收到了他们多开的30万发票,这30万怎么入账?
诺言老师
01/11 12:08
你这30万是罚款收入,就不能计入成本了。按实际付款金额入账。
84784947
01/11 12:10
谢谢老师,这30万入哪里?
诺言老师
01/11 12:15
按照实际支付金额170万入账,那30万不入账。或者,按200万入账后,应付账款就会多了30万,再写个双方签字认可的说明罚款得文件,把多的应付账款30万转到营业外收入。
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