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10月,暂估的库存商品 分录是 借:库存商品1.3万 贷:应付账款~暂估1.3万 10月已经结转成本 分录 借:主营业务成本1.3万 贷:库存商品1.3万 10月取得成本票3000没支付 12月我用库存现金支付了3000,然后收到2000元成本票 现在应该怎么处理账务? 我是把暂估1万和成本票3千都结转了,改怎么调整 10月我暂估是1万,取得成本票3000,我结转了1.3万

84785003| 提问时间:01/11 10:52
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诺言老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
你好,你的暂估入账的成本票全部都收回来了么?
01/11 11:00
诺言老师
01/11 11:05
收到,2000元成本票,你就把,暂估入账冲红2000元,主营业务成本冲红2000,再把发票入账并结转成本2000
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