问题已解决

2022年应付职工薪酬有一个多计提的余额,我在2023年将这个数做了汇算清缴调增,请问我现在2024年1月能不能把这个金额发放出去,发放的话需要交个税吗

84785016| 提问时间:01/11 11:29
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,这个你为什么会多的呢?
01/11 11:29
84785016
01/11 11:32
多计提了,且已做汇算调增了
东老师
01/11 11:32
那你这个在账上调整一下就可以了,就不用再发放了
84785016
01/11 11:46
怎么调整呢?借应付职工薪酬,贷管理费用-工资?但是23年我做了汇算清缴调增呢
东老师
01/11 11:46
调增是你税法上的,账务上是需要这么做的
84785016
01/11 11:48
那我这个汇算是不是不该做?白交了税
东老师
01/11 11:48
这个你是正常需要做的
84785016
01/11 11:48
或者我能不能冲所得税费用?
东老师
01/11 11:49
你账上纳税调整和你这个是没有关系的
84785016
01/11 11:54
那我再做一笔借应付职工薪酬,贷管理费用,这样我的管理费用少了,利润总额更多了等于又给交了一次所得税啊
东老师
01/11 11:57
你这个是调整之前的损益,是需要修改之前的申报表的你是不会多浇水的
84785016
01/11 11:57
所以我想借应付职工薪酬贷所得税费用
东老师
01/11 12:03
你这么把余额调整了就行
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