问题已解决

老师,请问一下公司的货车购买保险,收到了专票,上面有车船税该如何做分录?

84784950| 提问时间:2024 01/11 11:48
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,这个借税金及附加贷,应交税费,应交车船税。 然后再借应交税费,应交车船税。贷,银行存款。
2024 01/11 11:48
84784950
2024 01/11 15:08
老师,因为人为原因,在填增值税报表时,填的应交增值税数据比应该要交的数据小几分改如何去调整了
宋生老师
2024 01/11 15:10
你好,按照正确的填写就好了。
84784950
2024 01/11 15:15
因为是以前做的凭证,假如本来要交的数据是2.44,结果填报增值税报表填成2.5。当时申报了扣税的数据就成了2.5。就与要交的数据对不上。当时做凭证没注意,做的应交增值税分录数据是2.44,交的税款分录是2.5的分录,中间就相差了0.04的数据,就不知道该怎么去调整了
84784950
2024 01/11 15:16
差的数据是0.06
宋生老师
2024 01/11 15:16
你好,这个正规的操作方式是要去更正申报之前的报表,然后多交的部分。做相反的分录冲回来。
84784950
2024 01/11 15:17
主要是是很多年前的报表了,有其他做法吗
84784950
2024 01/11 15:18
是多交了增值税
宋生老师
2024 01/11 15:18
你好,你也可以直接进入营业外支出。
84784950
2024 01/11 15:22
是借营业外支出,带银行存款吗?,
宋生老师
2024 01/11 15:22
你好,你现在是哪一个科目有余额吗?就应交税费,应交增值税,是不是有余额?
84784950
2024 01/11 15:26
我就只有调大我的应交数据,来成全银行缴纳的数据
宋生老师
2024 01/11 15:29
你好对,就是这样,要么你就去更正之前的。
84784950
2024 01/11 15:29
对,就是应交增值税有余额,上条我说反了,
宋生老师
2024 01/11 15:31
你好可以转入到营业外收支去就好了
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