问题已解决
2023年12月发生的费用4425元,也未付款,到2023年1月份才收到发票。这个费用需要在23年12月份做暂估吗?如果做暂估,分录怎么写?



这么做,借销售费用 贷应付账款暂估
2024 01/11 11:50

84785021 

2024 01/11 12:18
发票开回来怎么写分录?

东老师 

2024 01/11 12:19
借销售费用 负数贷应付账负数
根据发票做账 借销售费用 贷应付账
2023年12月发生的费用4425元,也未付款,到2023年1月份才收到发票。这个费用需要在23年12月份做暂估吗?如果做暂估,分录怎么写?
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