问题已解决

我方已抵扣了张进项发票,但发现该发票备注里有误,该发票要红冲。我是购方,现采用数电开具;而对方是纸质发票,该红字发票该如何开具,我方需怎样操作?

84784947| 提问时间:01/11 12:28
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
发纳税人在红字发票业务模块点击“红字发票确认信息录入”,进入红字发票确认信息录入界面。 2.在“①选择票据”步骤中,录入查询条件,点击【查询】按钮,查询需要红冲的蓝字发票信息。 3.在查询结果中点击“选择”后进入【红字发票确认信息录入】页面“②信息确认”,需要冲红的蓝字发票信息自动带入到页面。 4.点击【上一步】或“返回重选”,返回到“①选择票据”界面;点击【提交】按钮,跳转到“③提交成功”界面,提示红字发票信息确认单提交成功。
01/11 12:32
84784947
01/11 12:38
谢谢老师,红字信息表是由我方(购方)申请吗?
郭老师
01/11 12:39
对的,是的。你们认证?
84784947
01/11 12:42
是的,我方认证抵扣了;现我方提出红字信息表申请,选择理由是哪个?此发票原是太平洋保险公可开具的车子保险,但现车子要报废了,保险又不续了,此发票要红冲作废。
郭老师
01/11 12:44
开多了 看下有这个吧
84784947
01/11 12:48
谢谢老师,进项转出是要到下月申报时再转,是吗?
郭老师
01/11 12:49
对的,是的,是这么做的。
84784947
01/11 12:57
本月这张错误的发票记帐联与抵扣联不需要退还给对方吧,他还应把红字发票的那两联寄给我吧。
郭老师
01/11 12:58
对的是的,需要这么做的
84784947
01/11 13:01
好的,谢谢老师
郭老师
01/11 13:07
不用客气,工作愉快。
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