问题已解决
老师请问,刚接了这个账,报表上有留抵税,但是系统里只有期末多交的,这个怎么处理
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速问速答您好,核对以前各月差异形成原因
01/11 13:06
84784967
01/11 13:09
老师,之前那个人的账都没了,核对不出来,怎么处理呢
小林老师
01/11 13:19
那就直接计入营业外支出
84784967
01/11 14:58
老师,最后留抵税额是不是25行的4101.33,报表中数字也改成这个数字就对上了,多余的做营业外支出
小林老师
01/11 16:45
是的,您的理解非常正确