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我们公司预收租户的电费,每月5号统一去电业局交电费。预收的分录:借:银行存款 贷:预收账款。交电费的时候,借:管理费用 贷:银行存款,这样对不对?如果对的话,“预收账款”科目怎么冲减?

84784964| 提问时间:2018 03/20 13:02
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阳老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,交电费时:借:管理费用 预收账款 贷:银行存款
2018 03/20 13:03
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