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合作取消了,12月供应商退回款项了,专用发票1月才做红冲,12月的收到退回款项,和1月收到红冲的专票分录怎么做

84785009| 提问时间:01/11 16:11
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好; 你支付款出去怎么做分录的; 收回来就 做相反分录即可; 你是购买方这边是吧
01/11 16:12
84785009
01/11 16:14
那我12月借银行存款,贷主营业务成本 贷应交税费_待抵扣进项吗,那1月收到红冲发票了要进项转出怎么做分录呢
meizi老师
01/11 16:15
你好; 怎么会这样做账 ; 你是不是写反了哦
84785009
01/11 16:20
支付的时候是借主营业务成本 贷银行存款贷应该交税费_待抵扣进项,现在合作取消了,但是红字发票还没收到 要怎么做分录呢
meizi老师
01/11 16:33
没有收到发票先不做红冲分录,
84785009
01/11 16:53
收到红字发票后怎么做分录呢?当月还要进项转出
meizi老师
01/11 17:40
你认证了进项税没有,我看看怎么转出
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