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我目前在三季度的时候有一笔未开票收入20万,目前帐面上税都是做平了的。四季度要减20万未开票收入,挂的税和目前缴税金额刚好有2000差额,我想把税计提在12月份上,但金额就和帐上挂的不一致,差额部分如何做帐。

84785021| 提问时间:01/11 16:34
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雪儿老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
同学你好,没太明白,你的税肯定是在12月份挂的呢。现在已经知道有差异了,为啥不按着实际缴纳的挂呢
01/11 16:41
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