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收到代发工资(工资+代扣代缴的社保公积金+服务费)怎么做账?
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速问速答您好,同学,可以理解成,收到的钱不是企业的,是我们要付出去的,所以我们用到“其他应付款”科目。
借:银行存款
贷:其他应付款
01/11 16:51
84785041
01/11 16:56
那发工资时候是这样吗
借:其他应付款
贷:银行存款
84785041
01/11 16:57
收到11月份的工资,12月份才付
A小尼老师
01/11 17:02
是的同学,等发放的时候,借:其他应付款 贷:银行存款
84785041
01/11 17:12
那服务费部分记什么科目
A小尼老师
01/11 17:19
您好,同学,咱们公司主营是人力外包收到的服务费的话,就进“主营业务收入”,如果不是主营,就进“其他业务收入。