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开票的时候开的是免税,在申报增值税的时候要怎么填写16栏:本期应纳税额减征额,请老师指导

84784956| 提问时间:01/11 17:33
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速问速答
易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
同学您好,如果在开票时选择免税,那么在申报增值税时,第16栏“本期应纳税额减征额”通常不需要填写。这是因为免税商品或服务在计算增值税时不需要考虑销项税额,因此也没有对应的减征额。
01/11 17:34
84784956
01/11 17:38
提交申报的时候显示本期应纳税额减征额不等于附表《增值税减免税申报明细表》中减免项目
易 老师
01/11 17:43
同学您好,如果提交申报时显示“本期应纳税额减征额不等于附表《增值税减免税申报明细表》中减免项目”,这通常意味着在填写申报表时存在一些不一致或错误。 首先,需要检查填写的增值税申报表,确保“本期应纳税额减征额”一栏的数据与《增值税减免税申报明细表》中相应的减免项目数据一致。如果发现不一致,需要仔细核对申报表填写的数据,并检查是否符合税收法规和政策规定。 另外,还需要检查是否存在以下问题: 减免项目是否符合税收优惠政策条件,并已正确申请和备案。 减免项目的填写是否准确,是否与实际情况相符。 是否存在漏报或错报减免项目的情况。
84784956
01/11 17:54
意思是说在开这个免税票之前要去税局做备案?
易 老师
01/11 17:58
同学您好,学员您好,是的,对的
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