问题已解决

关于这个政策,我们在11月申请资料的,现在申报12月的增值税看到增值税进项税减免有金额,就是这个政策一年的累计减免额,请问怎么在账上体现这个数 ,之前账上都没有这个计提的

84784990| 提问时间:2024 01/11 17:45
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贾小田老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
同学你好,分录可以这样写的哈 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-加计抵减额
2024 01/11 17:47
84784990
2024 01/11 17:48
在不建立新科目的前提下,还能怎么做
贾小田老师
2024 01/11 18:00
建议按照上述科目来做,如果没有的话做在其他收益里也是可以
84784990
2024 01/11 18:03
好的,谢谢老师
贾小田老师
2024 01/11 18:09
不客气哦,如果没有其他问题了麻烦点亮五星好评哦,感谢支持(∩_∩)
84784990
2024 01/12 08:40
账上有一个应交税费-应交增值税-减免税额,可以用这个吗
贾小田老师
2024 01/12 09:06
应交税费-应交增值税-减免税额这个是可以用的哦
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