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应付账款期末余额是负数?怎么调账做分录
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速问速答您好
应付账款期末余额是负数 不需要做调账分录 填资产负债表的时候重分类就好了
应付账款明细科目借方余额的金额合计填在预付账款栏次就好了
01/11 21:06
84785046
01/11 21:11
把应付账款的金额放到预付账款吗?
84785046
01/11 21:11
借预付账款,贷应付账款?
bamboo老师
01/11 21:11
把应付账款明细科目借方余额的金额合计填在预付账款
84785046
01/11 21:13
怎么填写到预付账款
bamboo老师
01/11 21:18
填资产负债表的时候 直接把数据填到预付账款栏次就可以了啊
您是电子税务局填写吗?
84785046
01/11 21:21
直接在电子税务局上填写预付账款?
bamboo老师
01/11 21:22
直接在电子税务局财务报表上填写预付账款就可以了 是的
您是软件做账还是手工?
84785046
01/11 21:29
软件做账
84785046
01/11 21:30
软件做账也是一样的吗?
bamboo老师
01/11 21:30
软件做账应该设置资产负债表的取数设置的 把应付借方取数到预付账款
84785046
01/11 21:33
取数怎么弄?不能直接做一笔分录吗?
bamboo老师
01/11 21:34
重分录是不需要写分录的 只是填资产负债表的时候填写
当然您实在要做就写分录吧
借:预付账款
贷:应付账款