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应付账款期末余额是负数?怎么调账做分录

84785046| 提问时间:01/11 21:05
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 应付账款期末余额是负数 不需要做调账分录 填资产负债表的时候重分类就好了 应付账款明细科目借方余额的金额合计填在预付账款栏次就好了
01/11 21:06
84785046
01/11 21:11
把应付账款的金额放到预付账款吗?
84785046
01/11 21:11
借预付账款,贷应付账款?
bamboo老师
01/11 21:11
把应付账款明细科目借方余额的金额合计填在预付账款
84785046
01/11 21:13
怎么填写到预付账款
bamboo老师
01/11 21:18
填资产负债表的时候 直接把数据填到预付账款栏次就可以了啊 您是电子税务局填写吗?
84785046
01/11 21:21
直接在电子税务局上填写预付账款?
bamboo老师
01/11 21:22
直接在电子税务局财务报表上填写预付账款就可以了 是的 您是软件做账还是手工?
84785046
01/11 21:29
软件做账
84785046
01/11 21:30
软件做账也是一样的吗?
bamboo老师
01/11 21:30
软件做账应该设置资产负债表的取数设置的 把应付借方取数到预付账款
84785046
01/11 21:33
取数怎么弄?不能直接做一笔分录吗?
bamboo老师
01/11 21:34
重分录是不需要写分录的 只是填资产负债表的时候填写 当然您实在要做就写分录吧 借:预付账款 贷:应付账款
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