问题已解决
老师,上个月做了一笔暂估,这个月冲了暂估,上个月分录 1.借:库存商品_暂估 贷:其他应付款 2.结转了个 借: 主营业务成本 贷:库存商品_暂估 这个月到了:1.借:其他应付款 贷 库存商品_暂估 2.借:库存商品_. 应交税费_应交增值税_进项税额 贷: 银行存款 其他应付款_ 预付账款 这样对吗?是不是还缺什么啊?
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速问速答你好,当时暂估的成本和你发票的不含税的金额是一样的吗?如果是的话,其他的不用做的,你没有红冲结转的成本和结转发票的成本。
01/12 09:20