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老师你好,当时增值税多预提分录是 借、应收账款,贷、主营业务收入 ,应交增值税,那这个多预提增值税转出分录还是你说的那样做吗?

84785031| 提问时间:01/12 09:46
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
原分录红冲多计提的金额就是
01/12 09:47
84785031
01/12 09:49
具体是怎么写啊?
家权老师
01/12 09:53
 金额是负数 借、应收账款, 贷、主营业务收入  ,应交增值税,
84785031
01/12 09:55
原凭证全部负数吗?
家权老师
01/12 09:56
是你多计提的金额。不是全部
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