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青老师这样有5年6年了怎红冲

84784994| 提问时间:01/12 09:50
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易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
同学您好,红冲 没有限制性统一规定年限的,具体要看业务情况.
01/12 09:59
84784994
01/12 10:29
就是租赁收入提前做了收入,本开票金额包含明年1至2月15日的,结果开票后全做了收入。这怎办
易 老师
01/12 10:34
同学您好,同学您好,一般是红字冲回原分录的,原科目负数表示的,再蓝字登记正确的就行
84784994
01/12 10:39
如红充只红冲第一年(距现在5年6年了)就行吗?红冲后会影响到那些
易 老师
01/12 10:42
同学您好,这么久了一般通过以前年度损益或用利润分配-未分配利润处理
84784994
01/12 20:22
老师可以给我具体写下分录吗
易 老师
01/12 20:26
同学您好借:用利润分配-未分配利润贷:应付账款等
84784994
01/12 20:39
我利润每年都亏,调完这个汇算清缴时还正常填报就行吗
易 老师
01/12 20:43
同学您好,如果企业存在可弥补亏损额,那么可以在以后年度实现的所得中进行弥补,并在弥补亏损后计算应纳税所得额。在填报汇算清缴报表时,需要按照弥补亏损后的应纳税所得额进行填报,并缴纳相应的税款。
84784994
01/12 20:50
小规模销售以前挖机现在直接按照1%开票吗?不开3%票减免2%,或开3%票减按2%征收,减免1%。是这样吗老师?
易 老师
01/12 20:51
根据国家税务总局的规定,小规模纳税人销售使用过的固定资产,可以享受减按2%征收的税收优惠政策。这一政策适用于销售额不超过500万元的小规模纳税人。 对于您所提到的是否可以直接按照1%开票,这需要具体分析。如果您的销售额超过了500万元,那么您需要按照3%的税率缴纳增值税,并按照规定开具3%的增值税发票。
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