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上月的进项发票留抵100后 这月要抵用了 ,这月销项500 勾选进项300, 结转增值税时怎么写分录?

84784972| 提问时间:01/12 10:00
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好这个不需要单独做分录,在申报表上体现就可以了。
01/12 10:01
84784972
01/12 10:04
那我要结转增值税呀。不然进项和销项一直挂在那里?怎么办?
宋生老师
01/12 10:06
你好这个税法和会计上都没有要求结转是可以有余额的。
84784972
01/12 10:08
那我想结转 挂那里不好看,一直挂那里我自己都搞不清楚多少进项发票了。可以帮我写个分录吗?
宋生老师
01/12 10:10
你好,借,销项税 贷,进项税 贷,未交增值税。
84784972
01/12 10:12
可这样没有留抵的进项写进去,未交增值税 和实交的就不一样呀。
宋生老师
01/12 10:14
你好,所以他没有要求结转,你要我写,我也不知道,你具体有些什么业务没办法确定。
84784972
01/12 10:20
可以这样吗?老师
宋生老师
01/12 10:23
你好,可以的,可以这样。
84784972
01/12 14:59
老师,如果像您说的不结转增值税,那应交的增值税费在哪里体显出来?就是我缴了增值税的回单附在哪个分录里?
宋生老师
01/12 15:01
你好, 月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税 当月交纳以前期间未交的增值税额 借:应交税费——未交增值税   贷:银行存款
84784972
01/12 15:12
有销项 有进项 那还不是得结转增值税。进项销项不结转哪来的未交增值税?
宋生老师
01/12 15:16
你好,进项与销项本身不用结转,就直接按照上面做就好了。 实际上是多出来一个转出未交增值税的余额。
84784972
01/12 15:26
借,销项税 贷,进项税 贷,未交增值税 意思就这数据直接填写上就行
宋生老师
01/12 15:29
你好你想这样做是可以这样做,但是没有要求这样做。
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