问题已解决
老师好, 我想问一下关于以前年度亏损弥补的问题,例如:2022年亏损100,2023年盈利50,2023年交企业所得税时可以抵用2022年亏损50,余下的50还可以留做2024年及以后年度用吗?
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可以的,没问题的哈
2024 01/12 10:11
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2024 01/12 10:19
如果汇算清缴时调增10万,还可以再继续抵10万吗?还是说报四季度时先按60的数填报。
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2024 01/12 10:19
老师我这样描述的清楚吗?
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家权老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/12 10:23
就是先弥补亏损,有利润再交
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2024 01/12 10:28
老师我的问题是,调整的10万,企业所得税报表填报时,是在4季度时把弥补的数60万一块写上,还是4季度写50,在汇算清缴时在写10万。
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家权老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/12 10:32
汇算是先做纳税调整,然后再弥补亏损
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2024 01/12 10:42
那我就是4季度写50,汇算时写10,对吗?
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家权老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/12 10:44
是的,4季度写50,汇算是调整了10,按60