问题已解决

老师,您好,我11月份收到一张进项发票,已经做了抵扣,但是12月份对方把11月份这张发票作废了,重新开了张一摸一样的,那我这个进项税该怎么做呀

84784990| 提问时间:01/12 10:38
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
原来抵扣的转出来,然后这笔后面收到发票还可以重新勾选抵扣还是和原来一样的分录。
01/12 10:39
84784990
01/12 10:42
原来抵扣的转出来,是借:应交增值税-进项税额转出,然后贷:应交增值税-进项税额吗
84784990
01/12 10:45
之前做账是借:主营成本 应交税费-进项 贷:公司 现在冲红了,重新开,我该怎么做呀
玲老师
01/12 10:46
原来的那个就是做负数的分录,然后增值税表2做进项转出。 然后收到发票时再做正常的进项勾选还可以抵扣。
84784990
01/12 10:49
分录要显示进项税额转出吗^_^
玲老师
01/12 10:51
科目不用写进项,转出 报表把进项转出就行了。
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