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这个怎么做分录啊?求指导

84784947| 提问时间:01/12 11:06
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84784947
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
是的,是应交税费-应交增值税-转出未交增值税
01/12 11:09
84784947
01/12 11:24
进项税额转出的28.41是不是也要结平,这样写,可以吗
廖君老师
01/12 11:07
您好,咱第一个科目不是应交增值税这个科目下级科目么
廖君老师
01/12 11:33
您好,税法书上是只结差额,不用每个科目结转。但咱这个分录好清晰,当然可以的,不是要完全接税法书上写的来
廖君老师
01/12 11:10
您好,好的,如果都是 应交税金-应交增值税 下级科目 借:应交税费——未交增值税 2882 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 2910.41-28.41
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