问题已解决
2023年应该取得的收入 2024年汇算清缴前才让开票给付款方,在2023年底如何做分录
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速问速答同学你好,按照权责发生制,要在23年底确认做收入,借:应收(暂估)贷:主营业务收入 ,发票开出来再冲暂估,然后再按发票做一个正数的分录就行了
01/12 13:02
84785042
01/12 13:04
如果做了应收暂估 24年6月底付款方还是不能付 如何做账?
84785042
01/12 13:10
麻烦您再指教一下呗!
84785042
01/12 13:35
你好 老师 能回一下吗
爽爽老师
01/12 13:44
不用做啊,挂着就行了,最后收不回的话,就坏账