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12月由于加计抵减导致上月多计提了税费,计提的时候附加税计提到营业税金及附加,但这个是损益类科目,期末结转损益的时候结转掉了,可实际我在这个月并没有缴纳那么多,由此导致的税费虚增如何冲回呢

84785015| 提问时间:2024 01/12 14:55
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
调整记账凭证:首先,根据正确的税费金额,制作一个与原记账凭证相反的记账凭证,用以冲销之前的多计提税费。 红字冲销法:如果只是针对上月的记账凭证进行更正,也可以采用红字冲销法。即用红字(通常用负数表示)重复制作一张相同的记账凭证,以冲销原来的记录。 使用“以前年度损益调整”科目:如果这个差错涉及到以前年度,建议使用“以前年度损益调整”科目进行调整。这样既可以调整损益,又不会影响到本年度的损益。 及时沟通税务部门:如有必要,及时与当地税务部门沟通,了解具体的调整要求和流程,确保合法合规。 财务软件的调整:如果在财务软件中进行账务处理,还需要在软件中进行相应的调整,确保数据的一致性。 保留相关凭证和记录:所有的调整都应保留完整的凭证和记录,以便日后审计和查验。 加强内部控制:为了避免未来再次出现此类问题,应加强相关的财务内部控制,确保计提和核算的准确性。
2024 01/12 14:59
84785015
2024 01/12 20:23
营业税金及附加这是损益类科目啊,每个月都结转到了本年利润里面,我再做相反分录,就是借:应交税费-应交城市维护建设税,贷:营业税金及附加,每个月都这样吗?
朴老师
2024 01/12 20:29
嗯 是税金及附加哦
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