问题已解决

老师好,12月份做了预提费用,借主营业务成本 贷其他应付款,今年收到发票了怎么做分录啊,一月份收到发票了,

84785000| 提问时间:01/12 15:42
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姜再斌 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,税务师
你好,收到发票不用在24年做账,可以直接放到23年12月相关凭证后面做为附件。
01/12 15:43
84785000
01/12 15:46
老师,那其他款怎么办
姜再斌 老师
01/12 15:49
在24年付款时,借:其他应付款   贷:银行存款    此凭证有银行回单及收款方的收据就行。
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