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请问老师:年初购入一台机器70万,放进仓库不使用,没有计提折旧。年末卖出20万,高价买进低价卖出,可以吗?差额怎么处理呢?

84785018| 提问时间:01/12 16:10
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
按销售材料的方式处理。计入其他收入和成本,差额就是损失
01/12 16:12
84785018
01/12 16:39
购入时:借-固定资产 70万 应交进项税-5万 贷-银行存款 75万 卖出时:借-固定资产清理-70万 贷 -固定资产-70万 借-银行存款23万 贷-固定资产清理-20万 应交销项税-3万 差额: 借-营业外支出-资产处置损益 50万 贷-固定资产清理 50万 老师,是这样处理吗?
家权老师
01/12 16:39
你当时做了固定资产就那样处理
家权老师
01/12 16:41
为啥你的进项税那么低呢?
家权老师
01/12 16:41
一已经抵扣了进项税,销项税按13%
84785018
01/12 16:51
好的,明白,老师。卖固定资产时,同时对买家的一个工程项目做投资,低价卖出的机器就是用于这个工程上的,这样的低价卖出,会不会有风险?
84785018
01/12 16:52
会不会被税局说是偷税漏税呢?
家权老师
01/12 16:54
关键是能合理解释不?为啥要低价?
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