问题已解决

老师,我们是一般纳税人,开了这个不征税的票,系统上自动获取不了数据,那这个开票金额我应该填在哪一栏呢

84784999| 提问时间:01/12 17:19
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好不征税的这个是不
01/12 17:21
玲老师
01/12 17:21
这类发票不填写申报表申报。
84784999
01/12 17:23
那不填写,我做账的时候会有这笔收入,不就变成我账上的主营业务收入跟增值税报表上的收入不一致吗
玲老师
01/12 17:24
你好不征税是不是不是收入
玲老师
01/12 17:25
你看一下你这个税率是不是选择错了,咱具体是啥情况
84784999
01/12 17:28
那是什么情况下才会开具不征税发票的
玲老师
01/12 17:29
比如充值服务。这个就是不征税的发票。
玲老师
01/12 17:29
没有产生纳税义务,这个税率才选择不征税。
84784999
01/12 17:30
那我这张票开出去了,会计分录怎么做
玲老师
01/12 17:31
那你这个实际啥情况补充一下。
84784999
01/12 17:42
那如果是我进口的我再卖出去应该怎么开票,开免税的还是几个点的
玲老师
01/12 17:46
您好,您在对外销售是正常的税率一般纳税人销售商品13%。
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