问题已解决
一般纳税人,销售35w, 进项票34w, 这些需要转出吗?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,你说的是需要转出,是指销项税和进项税吗?做结转吗?
01/12 18:24
84784972
01/12 18:25
对的,在什么情况下需要销项税额转出,和进项税额转出?
姜再斌 老师
01/12 18:27
销项税与进项税,不管是谁大还是谁小,那个在月末都要做结转,如果你月末不结转,在年底也要一次性转。
姜再斌 老师
01/12 18:27
你转的时候就通过那个应缴税费应缴增值税转出未缴增值税这个明细过渡一下,然后转到应缴税费未缴增值税里面去。
84784972
01/12 18:27
明白,那结转的科目有吗?
84784972
01/12 18:29
那如果已缴的税费要怎么处理?
姜再斌 老师
01/12 18:30
借:应交税费-应交增值(销项税额)
贷:应交税费-应交增值(转出未交增值税)
借:应交税费-应交增值(转出未交增值税)
贷:应交税费-应交增值(进项税额)
借或贷:应交税费-应交增值(转出未交增值税)
贷或借:应交税费-未交增值税
84784972
01/12 18:40
老师麻烦帮我看一下,是这样子转出吗?还是怎样?
姜再斌 老师
01/12 18:41
借:应交税费-应交增值(销项税额)
贷:应交税费-应交增值(转出未交增值税)
借:应交税费-应交增值(转出未交增值税)
贷:应交税费-应交增值(进项税额)
借或贷:应交税费-应交增值(转出未交增值税)
贷或借:应交税费-未交增值税
姜再斌 老师
01/12 18:42
你好,你做那个分录太简单粗暴了,我建议你按照我这个结转。
84784972
01/12 19:13
借或贷:应交税费-应交增值(转出未交增值税)
贷或借:应交税费-未交增值税 ;老师我没理解怎么办
姜再斌 老师
01/12 19:26
这个静或die是什么意思呢?有的时候你的销项大于进项,那就是正常,就是计应缴税费,应缴增值税,转出未缴增值税,但应缴税费未缴增值税。
姜再斌 老师
01/12 19:26
如果你这期肖像小于进项,那就做相反的,所以说呢,就是借应交税费未缴增值税,但应缴税费应缴增值税,未缴增值税,转出未缴增值税。
84784972
01/12 19:50
进项发票税额57,517.31 销项税额是58,718.23
借:应交税费-应交增值(销项税额)58,718.23
贷:应交税费-应交增值(转出未交增值税) 58,718.23
借:应交税费-应交增值(转出未交增值税)57,517.31
贷:应交税费-应交增值(进项税额)57,517.31
借:应交税费-应交增值(转出未交增值税)653.92
贷或借:应交税费-未交增值税 653.92 老师是这样的吗
姜再斌 老师
01/12 19:55
你好,你写的是对的,是这样的。
84784972
01/12 20:18
销项 200 进项300
借:应交税费-应交增值(销项税额)200
贷:应交税费-应交增值(转出未交增值税)200
借:应交税费-应交增值(转出未交增值税)300
贷:应交税费-应交增值(进项税额)300
借:应交税费-未交增值税 是.300还是200
贷:应交税费-应交增值(转出未交增值税) 200还是300?
姜再斌 老师
01/12 20:43
你好,
借:应交税费-未交增值税 100(300-200)
贷:应交税费-应交增值(转出未交增值税) 100