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出口免税发票开成13%的了,已经跨月了,上了月开的了,这个怎么办呀?

84784970| 提问时间:01/13 09:00
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王超老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
您需要采取以下步骤来更正这个错误: 1.申请红冲:您需要向税务部门申请对原错误发票进行红冲处理。红冲是指对原发票进行作废处理,并开具一张新的负数发票来冲抵原发票的金额和税额。 2.开具正确税率的发票:在红冲处理后,您需要按照正确的出口免税税率重新开具发票。 3.调整申报:您需要在申报时调整相关税款的申报,确保税款的正确性。具体调整方式可能会因地区和具体情况而异,您可能需要咨询当地税务部门或专业税务人员的意见。
01/13 09:01
84784970
01/13 09:10
这月报上个月的税怎么报,是按照有税的申报吗
王超老师
01/13 09:12
你按照实际的金额的,也就是13%的
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