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老师好,请问我单位生产的库存商品拿出一部分作为福利发放给员工?分录怎么做?

84785041| 提问时间:01/13 09:33
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王超老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
1.确认决定发放福利时的分录: ● 借:生产成本/管理费用/销售费用等(根据员工所属部门确定) ● 贷:应付职工薪酬——非货币性福利 这一步骤记录了公司因发放非货币性福利(即库存商品)而产生的应付职工薪酬。借方账户根据员工所属部门(如生产成本、管理费用、销售费用等)进行确认,贷方则记录应付职工薪酬的增加。 1.实际发放商品时的分录: ● 借:应付职工薪酬——非货币性福利 ● 贷:主营业务收入应交税费——应交增值税(销项税额) ● 借:主营业务成本 ● ●
01/13 09:37
84785041
01/13 09:40
好的,然后还有个问题,这批货物要拉去外面加工一下,然后才能作为终端的产品发给员工,那产生的加工费怎么记账?
王超老师
01/13 09:42
这个是第二个问题吗
84785041
01/13 09:44
其实是和第一个问题有关联的,也就是说,第一个问题说的产成品其实是需要再加工一下才能发给员工,我们的产成品不是终端产品
王超老师
01/13 09:46
那你要通过委托加工物资来入账的
84785041
01/13 09:47
我们目前账务处理一般不通过委托加工物资来核算,那么怎么记账呢
王超老师
01/13 09:47
那么你们现在的账务处理是怎么羊的,你写一下
84785041
01/13 09:50
比方说加工费产生了2.5万,能不能这么做:借:生产成本:2.5万,贷:银行存款,借:库存商品:2.5万,贷:生产成本:2.5万,借:应付职工薪酬:2.5万,贷:库存商品:2.5万
84785041
01/13 09:51
这个对方开票的进项税应该是要进项税转出处理的
王超老师
01/13 10:01
你这个金额比较小,勉强可以这样操作的
84785041
01/13 10:03
那我视同销售的报税是怎么报呢
王超老师
01/13 10:03
这个是第二个问题吗
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