问题已解决
请问老师增值税申报出现这些提示要怎么处理
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速问速答您好,第10栏要填数
季度合计销售额预计未超过30万元,在办理增值税纳税申报时,应将免税销售额填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》第10栏“小微企业免税销售额”(如为个体工商户,应填写在第11栏“未达起征点销售额”)。如果没有其他免税项目,则无需填报《增值税减免税申报明细表》。
2024 01/13 10:36
84785036
2024 01/13 12:26
请问我们是享受3%减1%的小规模纳税人,开票的时候可以选择开1%和免税的税额开票吗?
廖君老师
2024 01/13 12:26
您好,不可以的,我们就是开1%,不选免税开票哦,
84785036
2024 01/13 12:35
如果已经开了免税的发票怎么办
廖君老师
2024 01/13 12:45
您好,红冲后重新开哦,我们不能开免税发票的
84785036
2024 01/13 14:46
冲红重新开怎么做账务处理呢
廖君老师
2024 01/13 14:52
您好,原分录复制后金额改为负数,再按新开发票做分录(正数)
84785036
2024 01/13 17:23
10项填了又提示这个
廖君老师
2024 01/13 17:43
您好,10行咱填 的数据和上面1-5行填的销售额是一样的么
84785036
2024 01/13 17:50
是一样的
廖君老师
2024 01/13 17:54
您好,咱这个提示大有可能 是因为开了免税发票,您把免税发票填在8行和12行