问题已解决

老师我想问下,在上个月12月底,有一张专票我这边已经做账并且抵扣了,对方在本月的10号冲红重开了,我上个月已经结账了,请问我这个账务在这个月怎么处理,

84785001| 提问时间:01/13 10:45
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,这个月进项转出就可以的,是库存商品的吗?结转了成本没有?
01/13 10:47
84785001
01/13 10:51
老师,是公司车辆的保险费发票,我在本月怎么做账呀
84785001
01/13 10:52
这是12月做的凭证
郭老师
01/13 10:54
你这样只调整税额吧,你其他的别动了,借其他应收款,贷应交税非应交增值税进项转出,收到了发票之后,借应交税费、应交增值税进项,贷其他应收款。
84785001
01/13 11:00
谢谢老师,我就奇怪,为什么我已经入账并抵扣了,我在本月4号增值税申报了,他在10号还能冲红发票呢,要怎样才能让对方经过我的同意才能冲红呢
郭老师
01/13 11:01
你在几号确认统计的
84785001
01/13 11:01
我在电子税务平台上没有勾选入账标识,只是我这边单纯做账
84785001
01/13 11:04
老师,我是本月的1月四号勾选统计,并报的增值税
郭老师
01/13 11:04
那你就选择入账标识,这样对方作废红冲都需要经过你那边同意。
84785001
01/13 11:05
好的,谢谢老师,感谢
郭老师
01/13 11:06
不用客气,工作愉快。
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