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本月有个员工工资是0有他的社保,月末的时候这个人实发工资为负数了,我做分录的时候是借管理费用工资其他应付款社保贷应付职工薪酬,这个应付职工薪酬是减去这个人社保的金额,正确应该是这个人没有工资就该怎么做能平

84785040| 提问时间:2024 01/13 11:15
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王晓晓老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
同学你好,稍等一下
2024 01/13 11:16
王晓晓老师
2024 01/13 11:23
你是做全部工资计提发放的,分录还是原来的一样做的,最后其他应付款-社保这里还是平的呀
王晓晓老师
2024 01/13 11:28
你这个分录直接做:管理费用(还是员工工资,这个人的就是0)贷:应付职工薪酬(也是不含这个人的工资额)
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