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老师,12月份收到。上一年的发票,怎么处理?因为没见到发票,我1月份按其他应收款做的,如何调整一下,多谢多谢

84784987| 提问时间:01/13 11:21
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冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,同学 按照未票费用入账
01/13 11:22
84784987
01/13 11:24
什么是未票费用入账?
冉老师
01/13 11:28
就是没有发票,但是属于12月份当期的费用
84784987
01/13 11:36
我23年12月份收到了22年12月份开的发票,这笔钱23年1月份已经按报销款报了,当时没有看到发票分录为 借 其他应收款,贷 银行存款,23年12月份才收到发票,我该怎么调整一下,分录怎么写,这些票放在23年1月份的凭证里面还是放在23年12月份的凭证里?多谢多谢
冉老师
01/13 11:38
在23年12月份做账 借管理费用 贷其他应收款
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