问题已解决
老师,12月份收到。上一年的发票,怎么处理?因为没见到发票,我1月份按其他应收款做的,如何调整一下,多谢多谢
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速问速答你好,同学
按照未票费用入账
01/13 11:22
84784987
01/13 11:24
什么是未票费用入账?
冉老师
01/13 11:28
就是没有发票,但是属于12月份当期的费用
84784987
01/13 11:36
我23年12月份收到了22年12月份开的发票,这笔钱23年1月份已经按报销款报了,当时没有看到发票分录为 借 其他应收款,贷 银行存款,23年12月份才收到发票,我该怎么调整一下,分录怎么写,这些票放在23年1月份的凭证里面还是放在23年12月份的凭证里?多谢多谢
冉老师
01/13 11:38
在23年12月份做账
借管理费用
贷其他应收款