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印花税抵缴欠税分录怎么做?老师

84784988| 提问时间:01/13 11:47
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你的印花税计提吗?
01/13 11:47
84784988
01/13 11:49
计提缴纳一块
郭老师
01/13 11:53
多交的税款在应交税费借方余额里面吗?如果是的话,借税金及附加 贷应交税费印花税。
84784988
01/13 12:03
缴纳的时候呢,实际没有支出,抵缴欠税
郭老师
01/13 12:04
缴纳不用做了,因为你在应交税费有借方余额,现在做了贷方是不抵扣了。
84784988
01/13 12:09
我如果不做,应交印花税贷方不就一直有余额吗?
84784988
01/13 12:11
我之前问有个老师说可以走营业外收入啊?
郭老师
01/13 12:12
借应交税费印花税 借税金及附加负数 你之前多交没有体现在账上啊 多交了红冲计提的印花税
84784988
01/13 12:19
没有啊,现在税金及附加还有应交印花税余额都是0
郭老师
01/13 12:20
那就做上面红红冲计提之前多计提的
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