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老师,当月进项留底是不是记入应交税费-增值税留底税额
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速问速答你好,可以的,可以做这个的,一般都是在转出未交增值税或是未交增值税借方有余额就可以了。
01/13 13:43
84785001
01/13 14:32
这种免税计算抵扣的怎么做账,我们给供应商确实是按发票这个金额付的,进项税免税计算抵扣,那库存怎么入
郭老师
01/13 14:35
你好,如果对方是自产自消的89,000×9%这个手就是你允许抵扣的,然后你的入库金额就等于89,000减去这个税额
84785001
01/13 14:52
老师,如果当月是留底,应交税费-应交增值税-转出未交增值税是在贷方还是在借方?
郭老师
01/13 14:55
你好,借方余额借方余额
84785001
01/13 16:35
你好老师,销售收入月末结转成本,后面附什么单据?
郭老师
01/13 16:37
你销售的是什么产品的话可以用出库单
84785001
01/13 16:52
出库单上的单价是?
郭老师
01/13 16:53
你好,这个是你入库的单价,可以是加权平均单价,也可以是先进先出的。
84785001
01/13 19:45
这个出库单不是销售出库单?
郭老师
01/13 19:58
不是啊
你购入80
出库80
你要是按销售价格100
出现负数了不是吗
84785001
01/13 20:02
这两出库单不是一回事对吧
郭老师
01/13 20:06
你还有多少个出库单?
你们单位都有什么程序