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老师,应收账款为负数,都调整到预收,可以吗
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速问速答不需要做账调整,直接调整报表就是
01/13 16:03
84784994
01/13 16:04
那怎么调呢,分录是什么
家权老师
01/13 16:06
不需要做账调整的,直接调整资产负债表的数字
84784994
01/13 16:15
就是怎么调呢,怎么做分录呢
84784994
01/13 16:15
调整报表数字,应该怎么调啊
家权老师
01/13 16:17
把资产负债表下载下来,计算应收账款明细科目的贷方余额+预收账款明细科目,然后填报预收账款
84784994
01/13 16:17
能看到吗
家权老师
01/13 16:21
直接填在预收账款就是了哈
84784994
01/13 16:21
意思就是我做账就是应收是负数,不用管,结账就行!填财报时,直接按照老师上面说的,填写,对吗
84784994
01/13 16:21
账里也不用调整科目,是吗?
家权老师
01/13 16:24
不懂怎么手工调,那么直接做
借:应收账款 439647
贷:预收账款
先做报表,做完后把分录删除
84784994
01/13 16:26
自己的账里不用体现调整的分录,对吧?
家权老师
01/13 16:30
是滴,不需要体现调整分录的
84784994
01/13 16:31
可是老师,资产负债表不平啊,结不了账
家权老师
01/13 16:32
怎么会不平呢?为啥
84784994
01/13 16:42
我现在还没找出原因
家权老师
01/13 16:42
会计分录平了资产负债表就是应该是平的。只有逐个核对科目余额表的一级科目了
84784994
01/13 16:44
麻烦老师看一下,我这头疼啊,看不出来
84784994
01/13 16:44
应收的负数都转到预收,结账就是现实资产负债表不平衡,但是没有具体的原因
家权老师
01/13 16:54
关键你是怎么调的表呢?什么方式步骤?