问题已解决

请问老师,提示这个是哪里填错了

84785036| 提问时间:01/13 21:41
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,这里只是提示,金额正确可以继续申报的。咱有没有把免税销售填在10行了,这是填12行的 季度合计销售额预计未超过30万元,在办理增值税纳税申报时,应将免税销售额填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》第10栏“小微企业免税销售额”(如为个体工商户,应填写在第11栏“未达起征点销售额”)。如果没有其他免税项目,则无需填报《增值税减免税申报明细表》。
01/13 21:47
84785036
01/13 21:51
开了免税发票需要填在纳税申报表吗?
84785036
01/13 21:55
是填10行的,也没有超过30万元
84785036
01/13 21:59
本期发生额是填在1%哪里还是3%哪里呢?我们是3%减征1%
廖君老师
01/13 22:09
您好,要的呀,12行就是填免税销售额的
84785036
01/13 22:33
本期发生额是填在1%哪里还是3%哪里呢?我们是3%减征1
廖君老师
01/13 22:37
您好,不好意思,上面有这个图我现在才看到,我们一起发的信息。 这个表不是货物,小规模纳税人增值税及附加税费申报表附列资料一《服务、不动产和无形资产扣除项目明细》表由发生应税行为且有扣除项目的纳税人填写,即有差额征税应税项目的纳税人才填写,企业发生应税行为不属于差额征税的无需填该表
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~