问题已解决

7月份发票开错了,但是已经勾选认证过了,10月份发现错误,发票红冲掉做了报税的时候做了进项税转出,但是人家有给开了正确的发票,这个怎么做分录?

84785015| 提问时间:01/13 22:50
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谢谢老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,税务师
同学您好,借:库存商品/原材料/在建工程/管理费用 贷:应交税费-应交增值税(进项税转出), 借:应交税费-进项税 贷:库存商品/原材料/在建工程/管理费用
01/13 22:52
84785015
01/13 23:02
我原来的科目是 借:工程施工 应交税费~应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 那我现在是 借:工程施工 贷:应交税费~应交增值税(进项税转出) 借:应交税费~进项税 贷:工程施工 是这样吗?
谢谢老师
01/13 23:04
同学您好,是这样的
84785015
01/14 13:25
老师,他这个发票是10月份开了红字信息表和蓝字发票,11月份才开红字发票,我这个怎么放到凭证里呢?红字信息表我也打印不出来
谢谢老师
01/14 15:16
您好同学,红字发票是否取得了
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