问题已解决
尊敬的老师,您好!小规模纳税人,按季度申报增值税,一个季度发生有票的销售收入35万,同时发生无票的稍售收入45万,请问申报增值税申报表时,分别填在哪栏?
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速问速答你好,努力为你解答中,稍后回复!
01/14 05:03
姜再斌 老师
01/14 05:22
你好,有票的35万元,需要按开票种类、开票项目(货物及劳务与服务要分开填报)及征收率统计出开了多少增值专用发票,多少普通发票,分别填报在主表第2栏与第3栏,如果分不清楚,你试一下在填报界面的下方有发票提取按钮,点击一下,可以自动提取开票数据。前提:如果通过税盘、或UKey开的发票,必须先打开开票软件,自动抄报税后,再点击该按钮。
无票收入45万元与35万元的不含税合计金额填报第1栏,即第1栏的数据大于等于2、3栏的合计。假设你35万元开的是增值税普通发票,全部为服务收入,35万元与45万元都是含税收入,按1%征收率计算:则不含税收入:
35万元,不含税收入350000/(1+1%)=346534.65 税额=346534.65*1%=3465.35
45万元,不含税收入450000/(1+1%)=445544.55 税额=445544.55*1%=4455.45
不含税收入合计=346534.65+445544.55=792079.20
填报如下图所示:
84784987
01/14 06:12
尊敬的老师,您好!太谢谢老师,讲的很全面很仔细,我已经理解了,谢谢谢谢!
姜再斌 老师
01/14 06:16
好的,不客气,感谢你的认可,很高兴为你解答问题!祝你工作顺利,开心每一天!