问题已解决

结账时发现上年度有个科目写错了,把管理费用写成了应付职工薪酬,现在怎么调整一下,老师。

84784976| 提问时间:01/14 09:26
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 请问当时分录怎么写的
01/14 09:27
84784976
01/14 09:31
借应付职工应酬1937.52 其他应收款609.3 贷银行存款
84784976
01/14 09:32
本来应付职工应酬应该下管理费用的,
bamboo老师
01/14 09:51
金额不大 可以直接写分录调整 借:管理费用 1937.52 借:应付职工应酬 -1937.52
84784976
01/14 09:52
不用通过以前年度损益调整是么
bamboo老师
01/14 09:52
金额不大 不用通过以前年度损益调整
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