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老师,你好,客户给我们开具了上月电子增值税专票票,跨月我们还未抵扣认证,红冲了又重新开具了电子增值税专票,该如何做账务处理

84785028| 提问时间:2024 01/14 09:45
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王晓晓老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
同学你好,未抵扣,把这张发票放到原凭证后就可以了
2024 01/14 09:47
84785028
2024 01/14 09:49
老师,材料我们收到了,对方开具了发票,不知道为什么跨月红冲了,又重新开具的,我还没认证抵扣,该如何做账务处理
王晓晓老师
2024 01/14 10:24
你当时收到材料入账了吗?
王晓晓老师
2024 01/14 10:25
入账了的话就不用重新账务处理,把新的票放凭证后就可以了
84785028
2024 01/14 10:29
跨月了,对方红冲了我入账的时候,借:原材料应应交税费-应交增值税待认证进项税贷:应付账款
王晓晓老师
2024 01/14 10:46
直接放凭证就可以的,如果你实在觉得要处理一下,就红冲之前的,然后再入一次这个就可以了
84785028
2024 01/14 10:52
老师,像这种情况我暂估也应该不合理吧
王晓晓老师
2024 01/14 10:54
你收到货,如果对方没来发票,就可以暂估入账
84785028
2024 01/14 10:57
对方开了电子票,下个月又红冲了,重新开具的
王晓晓老师
2024 01/14 11:00
嗯,有收了票的就不是暂估了,就是正规入账,很对的呀
84785028
2024 01/14 11:01
好的,谢谢老师
王晓晓老师
2024 01/14 11:03
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