问题已解决
老师,问下,工资表中有其他扣款,计入什么科目啊,
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速问速答您好!借:应付职工薪酬,贷:其他应付款
01/14 10:23
84785008
01/14 10:26
他这个扣款是没有达到业绩,社保全部费用自己出,然后有个扣款是工作失误有关的,后面也是不返的
小泽老师
01/14 10:30
哦哦,那这个先借:应付职工薪酬,贷:银行存款,然后之前多计提的应付职工薪酬反方向结转,如果是罚款是要做营业外收入的,这个不是罚款吧
84785008
01/14 10:51
工作中失误的扣款算罚款吗?
反方向结转分录是:借应付职工薪酬3万 贷 管理费用3万吗
小泽老师
01/14 10:52
对的呢,扣款算罚款的,那最好借应付职工薪酬,贷营业外收入呢,不要冲管理费用了
84785008
01/14 10:55
好的,那业绩不达标,社保费用全部自己承担,公司部分就冲借应付职工薪酬3万 贷 管理费用3万
那可以不计提这一部分吗
84785008
01/14 10:56
冲减应付职工薪酬,摘要写什么啊
小泽老师
01/14 10:56
如果明确自己承担可以不计提的
84785008
01/14 11:06
好的,老师,购买的办公椅子1600、投影仪1998、电脑3997、办公桌372、冰箱484、茶几788,这些要入固定资产做折旧吗
小泽老师
01/14 11:12
看你们公司的政策,多少钱入固定资产,这个没有准则规定具体金额
84785008
01/14 11:25
也可以不入固定资产,直接入管理费用办公费吗
小泽老师
01/14 11:29
进低值易耗品吧,然后再去摊销
84785008
01/14 11:59
怎么做分录啊
小泽老师
01/14 12:34
您好!金额小的话一次摊销就可以了,购入:借:低值,贷:银行存款。摊销时:借:管理费用等,贷:低值