问题已解决

老师,小规模本季度开了免税50000,1%征收的60000 税额600,那本季度申报的时候销售额就是填写50000+60000吗 ,申报表填写的免税额是用这个不含税的销售额乘以0.03,

84785010| 提问时间:01/14 13:35
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立峰老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
你好同学,我们是公司吗,有专票没
01/14 13:41
84785010
01/14 13:44
公司就是小规模纳税人
立峰老师
01/14 13:52
都填在第10行就可以,只要没有专票
84785010
01/14 13:53
19行本期免税 就是用填写不含税销售额乘以3%吗 而不是填写发票上的税额
立峰老师
01/14 13:56
截图一下,把整个报表
84785010
01/14 14:00
实际开票是10月份开了 73542.06 免税 12月开了 68000 1%的税率 本季度为超过30万
立峰老师
01/14 14:16
你好同学,把不含税的都填在第10行
84785010
01/14 14:23
那第19行呢,填哪个金额
立峰老师
01/14 14:34
自动生成的。同学自己动手填一下,不要只想
立峰老师
01/14 14:35
20行就会显示免的税额,可以免了。
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