问题已解决
我们一共报废16台车,报废款共计49500元(12月22)收到,其中一台报废款3000元(当时挂在公司名下,没有入固定资产,车对方在用),12月26曰银行转账给对方,这些会计分录如何做呢?谢谢
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速问速答你好,同学
借银行存款
累计折旧
贷固定资产
差额计入营业外收支科目
01/14 14:24
84784995
01/14 14:26
不太明白
冉老师
01/14 14:26
就是报废的时候,冲减这些资产的原值,折旧,根据收到的钱,差额计入报废营业外收支
84784995
01/14 14:28
不知道资产原值,不会呢
冉老师
01/14 14:29
账面是没有记录吗,学员
84784995
01/14 14:36
没有,老师
冉老师
01/14 14:37
这样的话
直接按照收款做账
借银行存款
贷营业外收入