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10月预付快递费,11月取得发票,做账要怎么做

84785022| 提问时间:01/14 15:57
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冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,同学 10月份 借预付账款 贷银行存款 11月份 借管理费用 贷预付账款
01/14 15:58
84785022
01/14 16:02
如果没有收到发票的话,是不是在10月,直接借管理费用,贷银行存款
冉老师
01/14 16:03
是在10月,直接借管理费用,贷银行存款
84785022
01/14 16:12
请问老师,前一种情形摘要要怎么写
冉老师
01/14 16:14
10月份 摘要写,预付快递费 11月份 摘要写,回发票确认快递费用
84785022
01/14 16:18
好的,谢谢老师
冉老师
01/14 16:19
不客气,同学,周末愉快
84785022
01/14 16:20
老师再请教一下,预付快递费时候是580.08,发票收到的是580.1,之间的差价又要怎么做
冉老师
01/14 16:22
按照直接支付计入费用
84785022
01/14 16:24
那就是 10月份 借预付账款580.08 贷银行存款580.08 11月份 借管理费用580.1 贷预付账款580.08 管理费用0.02
84785022
01/14 16:24
是这样吗
冉老师
01/14 16:25
借管理费用580.08 贷预付账款580.08
84785022
01/14 18:20
但是收到的票是580.1,这个不影响吗
冉老师
01/14 18:37
这个不影响的,同学
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