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转出未交增值税科目,年末结转后有余额怎么办。
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速问速答您好,应交税金-未交增值税 有余额说明我们有留抵(借方余额)或要交增值税(贷方余额),这个很正常的呀
01/15 07:05
84784984
01/15 07:10
感觉看着这个金额不太对这是我结转后的余额,有啥办法把转出未交增值税金额调平吗
廖君老师
01/15 07:12
您好,借:应交税金-未交增值税 贷:应交税金-应交增值税-转出未交增值税
84784984
01/15 07:13
这个金额写哪个,能平按照我的金额
廖君老师
01/15 07:13
您好,借:应交税金-未交增值税 贷:应交税金-应交增值税-转出未交增值税 379826.38
84784984
01/15 07:14
那这样操作正常吗?
廖君老师
01/15 07:16
您好,为啥觉得不正常呀,应交税金-应交增值税 这个2级科目的余额 结转到 应交税金-未交增值税
84784984
01/15 09:34
老师,我现在转出未交增值税的借方是78393.54,未交增值税的贷方的金额是正确的,怎么把转出未交增值税的余额清0
廖君老师
01/15 09:59
您好,这个清零不了的,未交增值税和应交增值税相互结转,咱这个(转出未交增值税的借方是78393.54)就是可以以后抵增值税的呀,清零这么多不亏了