问题已解决
老师,之前税局通知我方,有发票异常,让我司在申报11月份增值税进项进项转出,现在税局已经解除异常发票。让我把金额重新调回。我是在11月份的申报里面更正吗
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速问速答一般是,在附表2这个月把那个进项转出的填负数转回.具体咨询当地税局12366
01/15 09:13
老师,之前税局通知我方,有发票异常,让我司在申报11月份增值税进项进项转出,现在税局已经解除异常发票。让我把金额重新调回。我是在11月份的申报里面更正吗
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