问题已解决

老师你好,23年12月确认无票收入,24年1月又开了发票,该怎样写分录和报税呢?

84784960| 提问时间:01/15 09:20
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票        应交税费-应交增值税  补开发票 借:主营业务收入 -未开票 贷:主营业务收入 -开票 在未开票栏填负数
01/15 09:23
84784960
01/15 09:31
小规模纳税人有无票收入的增值税申报表该怎么填呢
家权老师
01/15 09:31
那个需要去大厅申报的,按扣除未开票收入的金额申报
84784960
01/15 09:41
不超30万的话不用去大厅吧
家权老师
01/15 09:42
自己申报审核通不过,因为跟开票金额不一致
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